Типы документов

Реклама

Партнеры

Приказ Службы РК по тарифам от 25.11.2014 N 77/10 "Об утверждении производственных программ ООО "Роялти" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения"



СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 25 ноября 2014 г. № 77/10

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ООО "РОЯЛТИ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 25 ноября 2014 года № 79) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ООО "Роялти" в сфере холодного водоснабжения на период реализации с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "Роялти" в сфере водоотведения на период реализации с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно приложению № 2.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Службы Республики Коми по тарифам от 19 ноября 2013 года № 89/11 "Об утверждении производственных программ ООО "Роялти" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения".

Руководитель
И.ПЕРВАКОВ





Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 25 ноября 2014 г. № 77/10

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "РОЯЛТИ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДЫ) НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО "СЫКТЫВКАР"
НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

наименование регулируемой организации
ООО "Роялти"
местонахождение регулируемой организации
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Заводская, д. 21
наименование уполномоченного органа
Служба Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
период реализации
с 01.01.2015 по 31.12.2015

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения организацией не представлен.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Мероприятия по текущему ремонту


1.1



Итого



2.
Мероприятия по капитальному ремонту


Итого:




2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.



Итого:




2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлен.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности


1.1



Итого:




Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015
1
2
3
4
1
Транспортировка питьевой воды


1.1
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб.м
4,65
1.1.1
из собственных источников
тыс. куб.м
0,75
1.1.2
от других операторов
тыс. куб.м
3,90
1.1.3
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
1.2
Потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
0,00
1.3
Потребление на собственные нужды
тыс. куб.м
0,75
1.4
Объем воды, отпущенной из сети
тыс. куб.м
4,65
1.5
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
тыс. куб.м
0,00
2
Отпуск питьевой воды


2.1
Объем воды, отпущенной потребителям, подключенных к сетям транспортирующей организации:
тыс. куб.м
3,90
2.1.1
по приборам учета
тыс. куб.м
3,90
2.1.2
по нормативам
тыс. куб.м
0,00
2.2
По категориям потребителей
тыс. куб.м
3,90
2.2.1
- население
тыс. куб.м
0,00
2.2.1.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
2.2.1.2
- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
0,00
2.2.2
- бюджетные потребители:
тыс. куб.м
0,20
2.2.2.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,20
2.2.2.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00

в том числе:
тыс. куб.м
0,00
2.2.2.3
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,20
2.2.2.4
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
2.2.2.5
- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
2.2.3
- прочие потребители
тыс. куб.м
3,70
2.2.3.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
3,70
2.2.3.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
3
Объем воды, отпускаемой новым абонентам


3.1
Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов
тыс. куб.м
0,00
3.2
Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения
тыс. куб.м
0,00
4
Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета
тыс. куб.м
0,00
5
Темп изменения потребления воды
%
0,00

Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

№ п/п
Затраты
Единица измерения
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на транспортировку воды на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015
абсолютный показатель
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме НВВ, %
1
2
3
4
5
6
1
Производственные расходы
тыс. руб.
17,70
3,81
55,41
1.1
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.1.1
Реагенты
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.1.2
Горюче-смазочные материалы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2.1
электроэнергия
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2.2
теплоэнергия
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2.3
теплоноситель
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2.4
топливо
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2.5
холодная вода
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.3
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.4
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
17,70
3,81
55,41
1.4.1
Расходы на оплату труда производственного персонала
тыс. руб.
13,59
2,92
42,56
1.4.2
Страховые взносы производственного персонала
тыс. руб.
4,11
0,88
12,85
1.4.3
Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.5
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.6
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.7
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.7.1
Расходы на амортизацию автотранспорта
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.7.2
Контроль качества воды
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.7.3
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.7.4
Прочие расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2.1
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2.2
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2.3
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2.3.1
Расходы на оплату труда ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2.3.2
Страховые взносы ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2.3.3
Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.1
услуги связи и интернет
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.2
юридические услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.3
аудиторские услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.4
консультационные услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.5
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.6
информационные услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.8
прочие услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.2
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.2.1
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.2.2
Страховые взносы административно-управленческого персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.2.3
Льготный проезд к месту отдыха административного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.3
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.4
Служебные командировки
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.5
Обучение персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.6
Страхование производственных объектов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.7
Прочие административные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.7.1
Расходы на амортизацию непроизводственных активов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.7.2
Расходы по охране объектов и территорий
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
4
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
4.1
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
5
Амортизация
тыс. руб.
13,02
2,80
40,76
5.1
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения
тыс. руб.
13,02
2,80
40,76
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.1
Аренда имущества
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.2
Концессионная плата
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.3
Лизинговые платежи
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.4
Аренда земельных участков
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
0,30
0,06
0,94
7.1
Налог на прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.2
Налог на имущество организаций
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.4
Водный налог и плата за пользование водным объектом
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.5
Земельный налог
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.6
Транспортный налог
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.7
Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.8
Налог, взимаемый в связи с применением УСН
тыс. руб.
0,30
0,06
0,94
8
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,92
0,20
2,89
8.1
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.2
Расходы на капитальные вложения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.3
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.4
Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль
тыс. руб.
0,92
0,20
2,89
9
Итого НВВ
тыс. руб.
31,94
6,87
100,00
10
Недополученные доходы/расходы прошлых периодов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
10.1
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
10.2
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
10.3
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
11
Итого НВВ с учетом недополученных доходов/расходов прошлых периодов
тыс. руб.
31,94
6,87
100,00

Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015
ПО 31.12.2015 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Мероприятия производственной программы
Документ-основание
Дата начала
Дата окончания
1
2
3
4
5
1.




2.





Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО "РОЯЛТИ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя <*>
1
2
3
4
I
Показатели качества воды


1
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
II
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения


1
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
ед./км
0,00
III
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды


1
доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0,00
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/тыс. куб.м
0,00
3
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт.ч/тыс. куб.м
0,00

--------------------------------
<*> - значения плановых показателей рассчитаны впервые в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значения показателей 2014 года
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015
План <*>
Факт <*>
1
2
3
4
5
6
I
Показатели качества воды




1
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
II
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения




1
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
ед./км
0,00
0,00
0,00
III
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды




1
доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0,00
0,00
0,00
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
3
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт.ч/тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

--------------------------------
<*> - значения фактических и плановых показателей рассчитаны впервые в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Истекший год (2013) <*>
Текущий год (2014) <*>
Очередной год (2015)
план
факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Транспортировка питьевой воды






1.1
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
4,65
1.1.1
из собственных источников
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,75
1.1.2
от других операторов
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
3,90
1.1.3
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Потребление на собственные нужды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,75
1.4
Объем воды, отпущенной из сети
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
4,65
1.5
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Отпуск питьевой воды






2.1
Объем воды, отпущенной потребителям, подключенных к сетям транспортирующей организации:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
3,90
2.1.1
по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
3,90
2.1.2
по нормативам
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
По категориям потребителей
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
3,90
2.2.1
- население
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1.2
- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2
- бюджетные потребители:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
2.2.2.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
2.2.2.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.3
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
2.2.2.4
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.5
- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.3
- прочие потребители
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
3,70
2.2.3.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
3,70
2.2.3.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Объем воды, отпускаемой новым абонентам






3.1
Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Темп изменения потребления воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

--------------------------------
<*> - значения плановых и фактических целевых показателей за предыдущий период регулирования организацией не представлены.

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1.





2.





Итого:









Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 25 ноября 2014 г. № 77/10

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "РОЯЛТИ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКА
СТОКОВ) НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО "СЫКТЫВКАР" НА ПЕРИОД
РЕАЛИЗАЦИИ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

наименование регулируемой организации
ООО "Роялти"
местонахождение регулируемой организации
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Заводская, д. 21
наименование уполномоченного органа
Служба Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
период реализации
с 01.01.2015 по 31.12.2015

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения организацией не представлен.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Мероприятия по текущему ремонту


1.1



Итого



2
Мероприятия по капитальному ремонту


2.1



Итого:




2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод организацией не представлен.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.



Итого:




2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.



Итого:




Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015
1
2
3
4
1
Объем транспортируемых сточных вод (всего), в т.ч.:
тыс. куб.м
4,647
1.1
На собственные очистные сооружения
тыс. куб.м
0,00
1.2
Другим организациям (на очистку)
тыс. куб.м
4,647
1.3
От собственного потребления
тыс. куб.м
0,75
1.4
От потребителей, подключенных к сетям транспортирующей организации
тыс. куб.м
3,697
1.4.1
- население
тыс. куб.м
0,00
1.4.1.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
1.4.1.2
- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
0,00
1.4.2
- бюджетные потребители:
тыс. куб.м
0,00
1.4.2.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
1.4.2.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00

в том числе:
тыс. куб.м
0,00
1.4.2.3
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
1.4.2.4
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
1.4.2.5
- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
1.4.3
- прочие потребители
тыс. куб.м
3,697
1.4.3.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
3,697
1.4.3.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00

Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на транспортировку сточных вод на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015
абсолютный показатель
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме НВВ, %
1
2
3
4
5
6
1
Производственные расходы
тыс. руб.
54,34
11,69
47,72
1.1
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.1.1
Реагенты
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.1.2
Горюче-смазочные материалы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
тыс. руб.
35,74
7,69
31,38
1.2.1
электроэнергия
тыс. руб.
35,74
7,69
31,38
1.2.2
теплоэнергия
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2.3
теплоноситель
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2.4
топливо
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2.5
холодная вода
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.3
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.4
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
18,56
3,99
16,30
1.4.1
Расходы на оплату труда производственного персонала
тыс. руб.
14,25
3,07
12,51
1.4.2
Страховые взносы производственного персонала
тыс. руб.
4,32
0,93
3,79
1.4.3
Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.5
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.6
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
0,04
0,01
0,04
1.7
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.7.1
Услуги по обращению с осадком сточных вод
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.7.2
Расходы на амортизацию автотранспорта
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.7.3
Контроль качества сточных вод
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.7.4
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.7.5
Прочие расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2.1
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2.2
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2.3
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2.3.1
Расходы на оплату труда ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2.3.2
Страховые взносы ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2.3.3
Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.1
услуги связи и интернет
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.2
юридические услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.3
аудиторские услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.4
консультационные услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.5
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.6
информационные услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.8
прочие услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.2
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.2.1
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.2.2
Страховые взносы административно-управленческого персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.2.3
Льготный проезд к месту отдыха административного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.3
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.4
Служебные командировки
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.5
Обучение персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.6
Страхование производственных объектов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.7
Прочие административные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.7.1
Расходы на амортизацию непроизводственных активов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.7.2
Расходы по охране объектов и территорий
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
4
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
4.1
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
5
Амортизация
тыс. руб.
55,18
11,87
48,45
5.1
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения
тыс. руб.
55,18
11,87
48,45
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.1
Аренда имущества
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.2
Концессионная плата
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.3
Лизинговые платежи
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.4
Аренда земельных участков
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
1,07
0,23
0,94
7.1
Налог на прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.2
Налог на имущество организаций
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.4
Земельный налог
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.5
Транспортный налог
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.6
Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.7
Налог, взимаемый в связи с применением УСН
тыс. руб.
1,07
0,23
0,94
8
Нормативная прибыль
тыс. руб.
3,29
0,71
2,89
8.1
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.2
Расходы на капитальные вложения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.3
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.4
Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль
тыс. руб.
3,29
0,71
2,89
9
Итого НВВ
тыс. руб.
113,88
24,51
100,00
10
Недополученные доходы/расходы прошлых периодов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
10.1
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
10.2
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
10.3
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
11
Итого НВВ с учетом недополученных доходов/расходов прошлых периодов
тыс. руб.
113,88
24,51
100,00

Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015
ПО 31.12.2015 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Мероприятия производственной программы
Документ-основание
Дата начала
Дата окончания
1
2
3
4
5
1.




2.





Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО "РОЯЛТИ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя <*>
1
2
3
4
I
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения


1
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения
ед./км
0,00
II
Показатели очистки сточных вод


1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
3
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения
%
0,00
4
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой централизованной системы водоотведения
%
0,00
III
Показатели энергетической эффективности


1
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт.ч/тыс. куб.м
0,00
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/тыс. куб.м
0,00

--------------------------------
<*> - значения плановых показателей рассчитаны впервые в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значения показателей 2014 года
Плановые показатели на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015
План <*>
Факт <*>
1
2
3
4
5
6
I
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения




1
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения
ед./км
0,00
0,00
0,00
II
Показатели очистки сточных вод




1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
3
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
4
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой централизованной системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
III
Показатели энергетической эффективности




1
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт.ч/тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

--------------------------------
<*> - значения фактических и плановых показателей рассчитаны впервые в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Истекший год (2013) <*>
Текущий год (2014) <*>
Очередной год (2015)
план
факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем транспортируемых сточных вод (всего), в т.ч.:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
4,647
1.1
На собственные очистные сооружения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Другим организациям (на очистку)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
4,647
1.3
От собственного потребления
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,75
1.4
От потребителей, подключенных к сетям транспортирующей организации
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
3,697
1.4.1
- население
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.1.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.1.2
- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.2
- бюджетные потребители:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.2.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.2.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.2.3
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.2.4
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.2.5
- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.3
- прочие потребители
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
3,697
1.4.3.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
3,697
1.4.3.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

--------------------------------
<*> - значения плановых и фактических целевых показателей за предыдущий период регулирования организацией не представлены.

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1.





2.





Итого:






------------------------------------------------------------------